近日,財務、審計等部門組成聯合檢查組,對全場范圍內7家獨立核算和相關職能部門,開展內控執行情況綜合檢查。
本次檢查范圍,涵蓋財經紀律執行、存貨盤點,公車管理、公務接待、項目執行、勞動用工管理等方面,并對上次檢查反饋問題整改情況進行回頭看。
通過檢查,各單位、各部門都能嚴格按照內控制度要求規范執行,各單位、部門之間相互協作、相互制約,在實施控制、信息溝通與披露、檢查與監督等方面,得到全面貫徹執行,有效地防范各類經營風險,確保了農場公司各項工作高效有序運行。本次檢查中仍發現部分單位存在未按合同約定時間履約、相關經濟事項收支核算不明確等問題;有關單位負責人表示,要立即做好相關問題整改工作,確保農場公司和社區各項工作高質量推進。
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